|
Faktúra |
156/2020
|
FA el.služby podpisuj.sk 06/20
|
18,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
Archimetes, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2020 |
06.07.2020 |
|
Faktúra |
142/2020
|
FA porevízne opravy ELI a Bleskozvodov MŠ
|
715,87 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
|
|
|
Peter Rudáš |
|
|
|
16.06.2020 |
17.06.2020 |
|
Faktúra |
155/2020
|
FA tlač+kopir. 06/20
|
16,32 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
|
|
03.07.2020 |
06.07.2020 |
|
Faktúra |
154/2020
|
FA vodné+stočné MŠ 1.polrok 2020
|
52,97 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
Vsl.vodárenská spoločnosť |
|
|
|
03.07.2020 |
06.07.2020 |
|
Faktúra |
153/2020
|
FA vodné+stočné ZŠ 4-6/2020
|
635,63 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
Vsl.vodárenská spoločnosť |
|
|
|
03.07.2020 |
06.07.2020 |
|
Faktúra |
1006/2020
|
Zál.faktúra práčka pre ŠJ
|
269,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
|
|
|
NAY, a.s. |
|
|
|
02.07.2020 |
06.07.2020 |
|
Faktúra |
152/2020
|
FA plyn ZŠ 07/20
|
174,70 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
innogy Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2020 |
02.07.2020 |
|
Faktúra |
151/2020
|
FA plyn ŠJ 07/20
|
59,50 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
innogy Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2020 |
02.07.2020 |
|
Faktúra |
150/2020
|
FA plyn MŠ 07/20
|
156,10 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
innogy Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2020 |
02.07.2020 |
|
Faktúra |
149/2020
|
FA mal.potreby
|
295,75 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
|
|
|
Latorica MK s.r.o. |
|
|
|
25.06.2020 |
29.06.2020 |
|
Faktúra |
148/2020
|
FA školenie pedagogických zamestnancov
|
665,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
|
|
|
ProSchool s.r.o. |
|
|
|
19.06.2020 |
24.06.2020 |
|
Faktúra |
147/2020
|
FA služby CO 2Q/20
|
50,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
|
|
|
Mgr. Peter Vaľo |
|
|
|
19.06.2020 |
24.06.2020 |
|
Faktúra |
146/2020
|
FA práce technika PO a BTS za 2Q/20
|
115,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
|
|
|
Peter VAĽO |
|
|
|
19.06.2020 |
24.06.2020 |
|
Faktúra |
145/2020
|
FA udrž.mat.
|
39,67 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia |
|
|
|
18.06.2020 |
24.06.2020 |
|
Faktúra |
144/2020
|
FA udrž.mat.
|
220,14 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
|
|
|
TRIPARK s.r.o. |
|
|
|
18.06.2020 |
24.06.2020 |
|
Faktúra |
143/2020
|
FA predplatné aSc Agenda Komplet ZŠ 2021
|
429,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
|
|
|
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2020 |
17.06.2020 |
|
Faktúra |
226/2020
|
FA ST internet 09/20
|
25,54 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.09.2020 |
11.09.2020 |
|
Faktúra |
231/2020
|
FA O2 - tel. služby 8/20
|
59,34 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
|
|
|
14.09.2020 |
16.09.2020 |
|
Faktúra |
228/2020
|
FA učebnice z príspevku MŠVVŠ SR
|
974,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava |
|
|
|
09.09.2020 |
11.09.2020 |
|
Faktúra |
287/2020
|
Vyúčt.FA za predplatné online smernice
|
197,40 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
28.10.2020 |