Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 5001/2026 FA refund.obedov zamestnanci zo SF 2/26 142,80 s DPH 27.02.2026 ŠJ-pri ZŠ s MŠ 27.02.2026 09.03.2026
Faktúra 4025/2026 FA potraviny 194,03 s DPH 27.02.2026 Pekáreň Kelpek, s.r.o. 02.03.2026 02.03.2026
Faktúra 4023/2026 FA potraviny 42,86 s DPH 23.02.2026 DMJ Market 02.03.2026 02.03.2026
Faktúra 4024/2026 FA potraviny 91,18 s DPH 23.02.2026 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o 02.03.2026 02.03.2026
Faktúra 4022/2026 FA potraviny 413,15 s DPH 23.02.2026 DMJ Market 02.03.2026 02.03.2026
Zmluva 5/2026 Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu s DPH 19.02.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA riaditeľ školy 20.02.2026
Faktúra 4019/2026 FA potraviny 222,15 s DPH 16.02.2026 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o 02.03.2026 02.03.2026
Faktúra 4020/2026 FA potraviny 298,47 s DPH 16.02.2026 DMJ Market 02.03.2026 02.03.2026
Faktúra 4021/2026 FA potraviny 386,32 s DPH 16.02.2026 DMJ Market 02.03.2026 02.03.2026
Faktúra 42/2026 FA ročná odmena škôlkaKomenský 9,23 s DPH 11.02.2026 Komensky, s.r.o 11.02.2026 09.03.2026
Faktúra 43/2026 FA zatav.misky pre ŠJ 295,88 s DPH 11.02.2026 ECO krabičky s.r.o. 11.02.2026 09.03.2026
Faktúra 41/2026 FA O2 tel.sl. 1/26 65,32 s DPH 11.02.2026 O2 Slovakia, s.r.o 11.02.2026 09.03.2026
Faktúra 4018/2026 FA potraviny 293,62 s DPH 09.02.2026 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o 02.03.2026 02.03.2026
Faktúra 4017/2026 FA potraviny 178,05 s DPH 09.02.2026 DMJ Market 02.03.2026 02.03.2026
Faktúra 4016/2026 FA potraviny 868,48 s DPH 09.02.2026 DMJ Market 02.03.2026 02.03.2026
Faktúra 37/2026 FA PZS 01/26 37,80 s DPH 06.02.2026 GHP Medical Services, s.r.o. 06.02.2026 09.03.2026
Faktúra 39/2026 FA čist.mat. 358,68 s DPH 06.02.2026 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 06.02.2026 09.03.2026
Faktúra 38/2026 FA ST internet ZŠ+MŠ 2/26 50,01 s DPH 06.02.2026 Slovak Telekom, a.s. 06.02.2026 09.03.2026
Faktúra 40/2026 FA zber tr.odpadu 1/26 17,71 s DPH 06.02.2026 KOSIT EAST s.r.o. 06.02.2026 09.03.2026
Faktúra 36/2026 FA nedopl.el.en. ZŠ 1/26 1 423,87 s DPH 06.02.2026 Energetika Slovensko, a.s. 06.02.2026 09.03.2026
zobrazené záznamy: 1-20/8751