Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 137/2026 FA za skákací hrad na MDD 160,00 s DPH 09.06.2026 APD-Company s.r.o. 09.06.2026 11.06.2026
Faktúra 136/2026 FA montáž siete na multif.ihrisko ZŠ 1 100,00 s DPH 08.06.2026 XaviS s.r.o. 08.06.2026 11.06.2026
Faktúra 135/2026 FA aSc Agenda Komplet 2027 664,00 s DPH 08.06.2026 ASC Applied Software Consultants, s.r.o 08.06.2026 11.06.2026
Faktúra 134/2026 FA zber tr.odpadu 5/26 17,71 s DPH 08.06.2026 KOSIT EAST s.r.o. 08.06.2026 11.06.2026
Faktúra 133/2026 FA palivo do kosačky 142,40 s DPH 04.06.2026 Benzinka Palin s.r.o. 04.06.2026 11.06.2026
Faktúra 132/2026 FA ST internet ZŠ+MŠ 6/26 50,01 s DPH 04.06.2026 Slovak Telekom, a.s. 04.06.2026 11.06.2026
Faktúra 131/2026 FA nedopl.el.en. ZŠ 5/26 1 318,91 s DPH 04.06.2026 Energetika Slovensko, a.s. 04.06.2026 11.06.2026
Faktúra 130/2026 FA nedopl.el.en. MŠ 5/26 56,28 s DPH 04.06.2026 Energetika Slovensko, a.s. 04.06.2026 11.06.2026
Faktúra 126/2026 FA tel.sl. 5/26 3,81 s DPH 03.06.2026 Uniphone, s.r.o. 03.06.2026 11.06.2026
Faktúra 125/2026 FA revízia kotla MŠ 98,00 s DPH 03.06.2026 Erise s.r.o. 03.06.2026 11.06.2026
Zmluva 8/2026 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny s DPH 03.06.2026 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA riaditeľ školy 03.06.2026
Faktúra 127/2026 FA plyn MŠ 06/26 354,00 s DPH 03.06.2026 SPP a.s. 03.06.2026 11.06.2026
Faktúra 129/2026 FA plyn ZŠ 06/26 2 743,00 s DPH 03.06.2026 SPP a.s. 03.06.2026 11.06.2026
Faktúra 128/2026 FA plyn ŠJ 06/26 77,00 s DPH 03.06.2026 SPP a.s. 03.06.2026 11.06.2026
Faktúra 567,04 FA kontrola a doplnenie lekárničiek 567,04 s DPH 29.05.2026 Lekáreň ALMA Uheláková 29.05.2026 10.06.2026
Faktúra 5009/2026 FA refund.obedov zamestnanci zo SF 5/26 151,20 s DPH 29.05.2026 ŠJ-pri ZŠ s MŠ 29.05.2026 10.06.2026
Faktúra 119/2026 FA réžia zamestnanci 5/26 914,76 s DPH 29.05.2026 ŠJ-pri ZŠ s MŠ 29.05.2026 10.06.2026
Faktúra 121/2026 FA vš.mat. na MDD 74,53 s DPH 29.05.2026 DMJ Market 29.05.2026 10.06.2026
Faktúra 122/2026 FA vš.mat. na MDD 39,22 s DPH 29.05.2026 DMJ Market 29.05.2026 10.06.2026
Faktúra 123/2026 FA vš.mat. na MDD 69,68 s DPH 29.05.2026 DMJ Market 29.05.2026 10.06.2026
zobrazené záznamy: 1-20/8941