|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Kancelárske a školské potreby
|
19 500.00 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
13.01.2015 |
31.12.2018 |
30.01.2015 |
PAPIER LECHMAN s.r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
01.01.2015 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Kancelárska technika
|
20 000.00 |
bez DPH |
|
|
27.11.2014 |
09.12.2014 |
31.12.2018 |
15.01.2015 |
MICOMP spol.s r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
28.11.2014 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Servis výpočtovej techniky
|
20 000.00 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
09.12.2014 |
31.12.2018 |
15.01.2015 |
MICOMP spol.s r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
28.11.2014 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Náplne do tlačiarní - tonery
|
19 900.00 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
09.12.2014 |
31.12.2018 |
15.01.2015 |
Martin Rovňák - 3 Gps Net |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
28.11.2014 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Čistiace a hygienické potreby
|
19 950.00 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
13.01.2015 |
31.12.2018 |
30.01.2015 |
PAPIER LECHMAN s.r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
01.01.2015 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Rekonštrukcia vodovodnej siete B1
|
12 000.00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
17.12.2014 |
31.12.2014 |
18.12.2014 |
BEREX-B s.r.o |
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
10.12.2014 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Úrazové poistenie žiakov
|
950,00 |
bez DPH |
|
|
01.10.2014 |
10.10.2014 |
17.10.2014 |
|
|
ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom |
|
|
|
01.10.2014 |
|
Faktúra |
202/2020
|
FA učebnice z príspevku MŠVVŠ SR
|
2 022,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
24.08.2020 |
02.09.2020 |
|
Faktúra |
198/2020
|
FA diáre pre vedenie
|
35,54 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
|
|
|
MEGGY, s.r.o. |
|
|
|
18.08.2020 |
02.09.2020 |
|
Faktúra |
199/2020
|
FA udržb.mat. na kosačku
|
129,80 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
|
|
|
VP-TECHNIKA s.r.o. |
|
|
|
20.08.2020 |
02.09.2020 |
|
Faktúra |
200/2020
|
FA odb.literatúra VO učebnic
|
20,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
20.08.2020 |
02.09.2020 |
|
Faktúra |
1011/2020
|
Zál.faktúra vš.materiál do tried
|
135,74 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
20.08.2020 |
02.09.2020 |
|
Faktúra |
201/2020
|
FA vlajky
|
77,80 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
|
|
|
Alžbeta Straková |
|
|
|
24.08.2020 |
02.09.2020 |
|
Faktúra |
271
|
Gymnastické dresy
|
133.60 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
LOOK sport s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
Faktúra |
1012/2020
|
Zál.faktúra učebnice z príspevku MŠVVŠ SR
|
237,49 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
|
|
|
Patria I. spol. s r.o. |
|
|
|
24.08.2020 |
02.09.2020 |
|
Faktúra |
203/2020
|
FA vyúčtovacia za činnosť zodp.osoby protispol.činnosť
|
149,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
|
|
|
TOMIRA s,r.o. |
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
Faktúra |
196/2020
|
FA vyúčtovacia za prac.zošity z náboženstva
|
105,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
|
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
|
|
|
|
18.08.2020 |
|
Faktúra |
204/2020
|
FA vyúčtovacia za učebnice z príspevku MŠVVŠ SR
|
237,49 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
Patria I. spol. s r.o. |
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
Faktúra |
205/2020
|
FA vyúčtovacia za učebnice z príspevku MŠVVŠ SR
|
3 723,50 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
AITEC,s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
Faktúra |
206/2020
|
FA vyúčtovacia za vš.mat. do tried
|
135,74 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
02.09.2020 |